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平成19年度の事業と予算へ

平成18年度事業実施計画書

 

1.重点実施事項

(1)

自転車の安全利用の推進

(2)

シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

(3)

飲酒運転等悪質・危険な運転の追放

2.交通安全県民運動・安全日等

(1)

年間運動 「かがわの交通安全”守ろうルール 示そうマナー”」

 

H18年4月1日〜H19年3月31日

(2)

春の交通安全県民運動

4月6日〜4月15日

(3)

秋の交通安全県民運動

9月21日〜9月30日

(4)

年末年始の交通安全県民運動

12月10日〜1月10日

(5)

県民の交通安全日

毎月20日(日・祭日は翌日)

(6)

高齢者交通安全日、交通マナーアップの日

毎月5日(日・祭日は翌日)

(7)

シートベルト着用強化日

毎月10日(日・祭日は翌日)

(8)

市民の交通安全日

毎月20日(日・祭日は翌日)

3.広報活動

(1)

各種交通安全運動時における広報活動(電光表示板、ポスター、チラシ、立看板、懸垂幕等)

(2)

街頭キャンペーン等の実施

(3)

「高松東だより」の発行

(4)

広報車、有線放送施設等の利用による広報

(5)

ホームページ「高松東の安全・安心まちづくり」

4.街頭活動の強化

(1)

各種交通安全県民運動、県民の交通安全日等における理事、代議員、協会職員等による街頭指導

(2)

高齢者に対する交通安全指導の強化と反射材着用の推進

(3)

交通安全母の会(こじかクラブ、交通少年団)への支援協力

(4)

地域交通安全活動推進委員、高齢者交通安全アドバイザー等と連携した高齢者交通安全アドバイスの実施

平成18年度収支予算書

1 収入の部

(単位 円)

科目

平成18年度予算額

平成17年度予算額

増減

摘要

会費収入
  普通会費
  賛助会費
補助金等収入
  県安協補助金
取崩収入
  基本積立金
雑収入
  雑収入

8,870,000
8,870,000
0
43,000
43,000
460,000
460,000
5,000
5,000

9,000,000
9,000,000
0
40,000
40,000
350,000
350,000
5,000
5,000

-130,000
-130,000

0
3,000
3,000
110,000
110,000
0
0

 

当期収入合計 (A)

9,378,000

9,395,000

-17,000

 

前期繰越収支差額

3,485,739

4,016,791

-531,052

 

収入合計 (B)

12,863,739

13,411,791

-548,052

 

2 支出の部

(単位 円)

科目

平成18年度
予算額

平成17年度
予算額

増減

摘要

事業費
   交通安全活動費
   表彰費
   会議費
   人件費
   事務費
   自動車費

11,610,000
4,440,000
400,000
700,000
4,670,000
1,100,000
300,000

11,610,000
4,440,000
400,000
700,000
4,670,000
1,100,000
300,000

0
0
0
0
0
0
0

 

管理費
   慶弔報償費
   事務費

710,000
100,000
610,000

1,260,000
100,000
1,160,000

-550,000
0
-550,000

 

諸支出金
   積立金
   分担金
   予備費

543,739
400,000
60,000
83,739

541,791
400,000
60,000
81,791

1,948
0
0
1,948

 

当期支出合計 (C)

12,863,739

13,411,791

-548,052

 

前期収支収支差額 (A)-(C)

-3,485,739

-4,016,791

531,052

 

次期繰越収支差額 (B)-(C)

0

0

0